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2017年度洛浦县恰尔巴格乡卫生院部门决算公开说明
信息来源:单位名称  ‖  发稿作者:电子政务办   ‖  发布时间:2018年11月23日  ‖  查看9985次

2017年度洛浦县恰尔巴格乡卫生院部门决算公开说明

 

目  录

 

第一部分 洛浦县恰尔巴格乡卫生院部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

 

   洛浦县恰尔巴格乡卫生院是一个实行独立核算的基层医疗卫生事业单位,

我单位位置在洛浦县恰尔巴格乡加以托格拉克村,我单位有60名在职职工,9名退休人员。我单位内设内二科,妇产科,维吾尔医科,辅助检查科,门诊部,公共卫生科,防疫科,妇幼保健科等科室。我单位主要职责是预防疾病,妇幼保健,治疗,公共卫生服务等。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,洛浦县恰尔巴格乡卫生院部门决算包括:本(单位)部门本级决算、所属单位决算等。

纳入洛浦县恰尔巴格乡卫生院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

洛浦县恰尔巴格卫生院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1660.24万元,与上年相比,增加10.32万元,增长0.63%,支出1748.97万元,与上年相比,增加235.59万元,增长15.57%,结余21.94万元,与上年相比,减少114.60万元,降低83.93%。增减变化主要原因是:上年拨款今年支出。

与预算相比情况:2017年收入年初预算数699.93万元,2017年收入决算数1660.24万元,2017年收入完成年初预算数的237.20%,增加960.31万元。2017年支出年初预算数699.93万元,2017年支出决算数1748.97万元,2017年支出完成年初预算数的249.88%,增加1049.04万元。

其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1660.24万元,其中:财政拨款收入595.49万元,占35.87%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1063.41万元,占64.05%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1.33万元,占0.08%。增减变化的主要原因是:上年结余今年支出。

与预算相比情况:2017年收入年初预算数699.93万元,2017年收入决算数1660.24万元,2017年收入完成年初预算数的237.20%,增加960.31万元。

其他有关说明内容:无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1748.97万元,其中:基本支出1748.97万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:项目支出减少。

与预算相比情况:2017年支出年初预算数699.93万元,2017年支出决算数1748.97万元,2017年支出完成年初预算数的249.88%,增加1049.04万元。

其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入595.49万元,与上年相比,减少104.83万元,降低14.97%。增减变化的主要原因是:上年结余今年支出。财政拨款支出706.17万元,与上年相比,增加116.53万元,增长19.76%。其中:2017年基本支出决算数706.17万元,项目决算数0万元。增减变化的主要原因是:项目减少。财政拨款结转结余0万元.,与上年相比,减少110.67万元,降低100%。增减变化的主要原因是:上年拨款今年支出。

与预算相比情况:2017年收入年初预算数699.93万元,2017年收入决算数595.49万元,2017年收入完成年初预算数的85.08%,减少104.44万元。2017年支出年初预算数699.93万元,2017年收入决算数706.17万元,2017年支出完成年初预算数的100.89%,增加6.24万元。

 其他有关说明内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出706.17万元。与上年相比,增加116.53万元,增长19.76%。增减变化的主要原因是:上年结余今年支出。其中:按功能分类科目,机关事业单位基本养老保险缴费支出85.91万元,机关事业单位职业年金缴费支出24.77万元,对机关事业单位基本养老保险基金的补助82.02万元,乡镇卫生院513.47万元。按经济分类科目,工资福利支出678.09万元,对个人和家庭补助支出28.08万元。

与预算相比情况:2017年度一般公共预算财政拨款支出706.17万元,年初预算数699.93万元,一般公共预算财政拨款支出完成年初预算的100.89%,增加6.24万元。

其他有关说明内容:无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:没有此项目支出。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:没有此项目支出。

与预算相比情况:2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增减变化的主要原因是:没有此项目支出。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,。增减变化的主要原因是:没有此项目支出。

 

其他有关说明内容:无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:没有此项目支出。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。

与预算相比情况:2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增减变化的主要原因是:没有此项目支出。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。

其他有关说明内容:无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,减少110.67万元,降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少110.67万元,降低100%。

其他有关说明内容:无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是没有此项目支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是没有此项目支出;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是没有此项目支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是没有此项目支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。洛浦县恰尔巴格乡卫生院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费 0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于公车维修和燃料费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无等。0单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况 : 2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,年初预算数0万元,增加0万元。

其他有关说明内容:无

五、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位,无机关运行经费支出。2017年度日常公用支出经费为0,比上年减少0.88万元,降低100%,主要原因是减少此项目。

其他有关说明内容:无

六、政府采购情况

本单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容:无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计1116.11万元,其中:流动资产,682.25万元,固定资产622.14万元,其中:房屋4022(平方米),价值307.27万元,共有车辆1辆,价值16.93万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:救护车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值196.79万元。

其他有关说明内容:无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,本单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.无项目

2.无项目

其他有关说明内容:无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。0(类)0(款)0(项):指0。0(类)0(款)0(项):指0。

其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 


三公经费

本级报表

         
 
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